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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 09:14

你好,根據(jù)抵扣之后的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

°青春的尾巴し 追問

2018-01-11 09:17

老師,那進項稅額和銷售稅額呢

鄒老師 解答

2018-01-11 09:19

你好,賬面掛賬,不需要沖銷的

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你好,根據(jù)抵扣之后的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-11 09:14:40
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是需要全部余額結(jié)轉(zhuǎn)
2020-12-14 15:45:22
同學(xué),你可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)你自己的做賬習(xí)慣來就好
2020-04-16 11:38:48
你之前結(jié)轉(zhuǎn)后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是貸應(yīng)交增值稅,這兩個自動就一借一貸抵了。
2020-11-06 11:01:52
你不需要轉(zhuǎn)出來。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目,這個科目如果借方余額,就表示有留底。到下個月你又同樣將將進項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目就可以啦,轉(zhuǎn)入后直接看未交增值稅這個科目的余額就可以啦
2020-11-06 11:05:56
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