
進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時候分錄怎么做?
答: 你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 如果上個月有留抵稅額 怎么寫分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?

