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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 21:06

可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最好按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣賬目更清晰。

莊小白 追問(wèn)

2020-06-11 21:07

那要結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)科目咋做呀?

江老師 解答

2020-06-11 21:08

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
你好,最好是先核對(duì),如果確實(shí)很多,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2022-01-08 21:53:41
你好,進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-18 17:27:34
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-10-14 18:07:22
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