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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2021-06-28 15:54

同學你好!這個一樣要結(jié)轉(zhuǎn)  不影響的

隨心^香港代購 追問

2021-06-28 15:58

借應交稅費_增_銷項,借應交稅費_曾_進,貸應交_未交,這樣計提嗎

許老師 解答

2021-06-28 15:59

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
    應交稅費-未交增值稅
    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

隨心^香港代購 追問

2021-06-28 16:00

如果之前月份沒有結(jié)轉(zhuǎn),還要補嗎?

許老師 解答

2021-06-28 16:01

這個的話  需要的哦

隨心^香港代購 追問

2021-06-28 16:08

這月銷項2,進項1,上期留抵稅額1,當月如何記賬

許老師 解答

2021-06-28 16:10

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   2
    貸:應交稅費-未交增值稅      1
    應交稅費-應交增值稅-進項稅額    1
這是當期的
以前期間  根據(jù)以前金額結(jié)轉(zhuǎn)的

隨心^香港代購 追問

2021-06-28 16:21

我是12月份有留抵稅額15000,12月份如何做分錄?然后1-2月沒有增值稅,3月銷項10000,進項1000,留抵稅額15000,3月增值稅0,留抵稅額6000,4月銷項8000,進項1000,留抵稅額6000,增值稅1000。請問12-4月如何做分錄

許老師 解答

2021-06-28 17:47

這些都是將銷項稅/進項稅  轉(zhuǎn)入未交增值稅的啊

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相關問題討論
同學你好!這個一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 不影響的
2021-06-28 15:54:44
你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-12-18 17:27:34
你好 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22
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