
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
請(qǐng)問(wèn)免抵退生產(chǎn)企業(yè),每個(gè)月或者每年需要把所有應(yīng)交稅費(fèi)增值稅名字科目做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)科目為應(yīng)稅稅費(fèi)增值稅留抵稅額,增值稅申報(bào)表期末留抵稅額的計(jì)算公式怎么樣的?如果每月做結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的留抵稅額和增值稅期末留抵稅額是一致嗎?
答: 這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)的!進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅就是留抵稅額,月末不結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額二級(jí)科目下的 和增值稅申報(bào)表留抵稅額金額是一致的!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
答: 您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)?。?/a>
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎


英勇的柚子 追問(wèn)
2019-07-24 16:15
俞老師 解答
2019-07-24 16:21
英勇的柚子 追問(wèn)
2019-07-24 16:26
俞老師 解答
2019-07-25 09:14