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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-11-06 11:01

你之前結(jié)轉(zhuǎn)后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉(zhuǎn)出來,應該是貸應交增值稅,這兩個自動就一借一貸抵了。

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-11-06 11:07

那借方呢?寫進項稅額嗎

森林老師 解答

2020-11-06 11:12

你當時的分錄應該是,如留底是10
借應交稅費—未交增值稅10
貸應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
留底在借方余額未交增值稅10元。
現(xiàn)在把你的銷大于進項的差額也轉(zhuǎn)出來 當期銷是20 進項是3  20-3=17
借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17
貸應交稅費—未交增值稅17
你看你的未交增值稅余額是貸方17-10=7,所以本期抵扣了10留底,還有7繳增值稅,就這個意思

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相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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