
我們在9月份的時候有一筆進項稅轉(zhuǎn)出,是因為以前年度進項發(fā)票失控不讓抵扣。今年補稅是我做的是 借:進項稅轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款 現(xiàn)在年底了怎么平這個進項稅轉(zhuǎn)出
答: 你好!不用平了呀!就這樣就OK了!
老師,19年底進福利費時候提了一筆進項稅,忘了做轉(zhuǎn)出,今年怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?19年12月,借,薪酬…福利費…商業(yè)保險,進項稅100,貸,銀行存款
答: 金額很小 直接進行轉(zhuǎn)出 借 福利費 貸進項轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有進行稅額要轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。那老師這個到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,進項不是有差異了嗎?,還是我要先按正常的來做,借:管理費用。進項。貸:銀存。 然后轉(zhuǎn)出時,借:管理費用,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后年底結(jié)轉(zhuǎn):借:銷項。進項稅額轉(zhuǎn)出。貸:進項。轉(zhuǎn)出未交。
答: 你好,月份做分錄,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出

