老師,有進(jìn)行稅額要轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那老師這個(gè)到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)不是有差異了嗎?,還是我要先按正常的來(lái)做,借:管理費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)。貸:銀存。 然后轉(zhuǎn)出時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后年底結(jié)轉(zhuǎn):借:銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。貸:進(jìn)項(xiàng)。轉(zhuǎn)出未交。
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于2021-03-15 10:49 發(fā)布 ??1300次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2021-03-15 10:50
你好,月份做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對(duì)吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好,是的,可以寫(xiě)在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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