一月有筆進項稅已經(jīng)做了認證抵扣了,賬里面也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款。但是當月在給稅務(wù)局的增值稅報表中我漏報了這筆進項稅,這個月也沒有讓我抵扣,因為金額較小,所以我想把這筆進項稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該做兩筆分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 第二筆:借:應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金?
Runup
于2017-06-05 15:23 發(fā)布 ??942次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下
購買時借管理費貸銀存
抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

同學(xué)你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52

預(yù)交稅金是預(yù)交的稅款
抵減稅額就是因為某些事項減免的稅額
未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交也是結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交增值稅,在借方
進項稅額轉(zhuǎn)出就是進項不符合抵扣條件作出的稅額轉(zhuǎn)出
2017-02-23 22:09:53
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