老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤項(xiàng)目里面。
上個(gè)月管理費(fèi)用有余額2000,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤借方了,可做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不平衡就差這個(gè)2000,應(yīng)該怎么處理?
答: 你是軟件做賬么,這個(gè)需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)才可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
籌建期間的費(fèi)用我計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的話,那如何在以后年度攤銷,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無法顯示這一項(xiàng)呀
答: 要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計(jì)入長期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)科目

