
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么往資產(chǎn)負(fù)債表里填呢
答: 以負(fù)數(shù)填入未分配利潤項目里面。
上個月管理費用有余額2000,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤借方了,可做資產(chǎn)負(fù)債表時不平衡就差這個2000,應(yīng)該怎么處理?
答: 你是軟件做賬么,這個需要點結(jié)轉(zhuǎn)損益那個自動結(jié)轉(zhuǎn)才可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
籌建期間的費用我計入了管理費用-開辦費,到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 嗎,如果月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的話,那如何在以后年度攤銷,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表中無法顯示這一項呀
答: 要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計入長期待攤費用--開辦費科目


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2019-05-22 17:00
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