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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-18 09:29

首先,你需要在會計系統(tǒng)中設(shè)置一個預(yù)付賬戶,這個賬戶用來記錄開票系統(tǒng)的維護費。然后,你可以將這筆費用記入預(yù)付賬戶,這樣就相當(dāng)于將費用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。

務(wù)實的月光 追問

2023-07-18 09:29

我明白了,那我應(yīng)該如何操作才能將這筆費用從預(yù)付賬戶中轉(zhuǎn)出來呢?

999 解答

2023-07-18 09:29

當(dāng)你需要支付增值稅時,你可以將預(yù)付賬戶中的費用轉(zhuǎn)出。具體操作是在會計系統(tǒng)中,選擇預(yù)付賬戶,然后選擇轉(zhuǎn)出操作,輸入你需要轉(zhuǎn)出的金額,系統(tǒng)會自動將這筆費用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費賬戶中,這樣你就可以用這筆費用來支付增值稅了。

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首先,你需要在會計系統(tǒng)中設(shè)置一個預(yù)付賬戶,這個賬戶用來記錄開票系統(tǒng)的維護費。然后,你可以將這筆費用記入預(yù)付賬戶,這樣就相當(dāng)于將費用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。
2023-07-18 09:29:25
借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸進項。 開票系統(tǒng)全額抵扣時,借應(yīng)交稅費貸管理費用。
2021-12-31 10:56:55
是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去
2019-09-20 16:27:21
你好! 直接填寫附表(減免表)就可以了(可以全額抵稅的)
2019-07-29 12:56:01
您好, 1.您這個月直接先做分錄 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 2.等需要抵扣的當(dāng)月,再做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費用 同時申報就可以了。【主表23行 、明細(xì)表、附表4】
2019-03-05 12:59:55
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