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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-15 17:30

需要交稅的嗎?需要交稅安減免之后的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

學(xué)堂用戶 追問

2019-05-15 17:33

那進項稅就有余額了

答疑郭老師 解答

2019-05-15 17:50

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

學(xué)堂用戶 追問

2019-05-15 17:51

分錄怎么做?

答疑郭老師 解答

2019-05-15 18:04

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

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需要交稅的嗎?需要交稅安減免之后的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2019-05-15 17:30:27
您好!不是這樣的。你只看最終要交多少金額 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 至于你說的抵減的 購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-07-04 16:03:34
您好,是的,稅控盤維護費抵減,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去
2019-09-20 16:27:21
你好! 借:管理費用-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用-辦公費
2018-12-17 21:28:52
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