
預付房租時我做的預付款貸銀行,每月分攤借管理貸預付,現(xiàn)在開了專用發(fā)票,收到發(fā)票怎么入分錄呀,謝謝
答: 借預付賬款,借管理費用負數(shù) 借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發(fā)票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學員你好,發(fā)票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前支付的房租物管費,支付時做了筆借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷:借:待攤費用-房租貸:預付賬款,現(xiàn)在收到專用發(fā)票了金額一致,現(xiàn)在怎么做賬?而且現(xiàn)在專用發(fā)票認證
答: 已經(jīng)攤銷完了嗎?
老師,我房租發(fā)票沒來寫的分錄借:預付 貸:銀行每個月分攤借:費用 貸:預付現(xiàn)在來發(fā)票了,應該怎么做
我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
現(xiàn)在取消待攤費用,預付的房租沒收到發(fā)票,先按月攤銷的,付款時借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時借管理費用 貸預付賬款 那收到發(fā)票時怎么做憑證。
預付季度房租時,沒開發(fā)票:借:預付帳款貸:銀行存款按月攤銷時:借:管理費用貸:長期待攤收到發(fā)票時:借:長期待攤貸:預付帳款老師,分錄這樣處理正確嗎

