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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-15 13:21

借預付賬款,借管理費用負數(shù)

借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。

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相關(guān)問題討論
借預付賬款,借管理費用負數(shù) 借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
2023-05-15 13:21:57
學員你好,發(fā)票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
2022-12-07 11:23:31
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 借:管理費用 負數(shù)
2019-05-24 13:54:16
已經(jīng)攤銷完了嗎?
2017-08-26 17:14:12
收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
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