
以前支付的房租物管費,支付時做了筆借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷:借:待攤費用-房租貸:預付賬款,現(xiàn)在收到專用發(fā)票了金額一致,現(xiàn)在怎么做賬?而且現(xiàn)在專用發(fā)票認證
答: 已經(jīng)攤銷完了嗎?
現(xiàn)在取消待攤費用,預付的房租沒收到發(fā)票,先按月攤銷的,付款時借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時借管理費用 貸預付賬款 那收到發(fā)票時怎么做憑證。
答: 你好! 收到發(fā)票,直接附在憑證后面就可以了,不用再做分錄了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前交房租 是借預付賬款 貸 銀行存款 之后每月借管理費用 貸預付賬款 攤銷 但現(xiàn)在交房租時 給開的增值稅專用發(fā)票 該怎么做賬呢
答: 借;待攤費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目


娟兒 追問
2017-08-26 17:16
方亮老師 解答
2017-08-26 17:21
娟兒 追問
2017-08-26 17:24
方亮老師 解答
2017-08-26 17:28