
在2019年7月支付廠房租金是賬務(wù)處理是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)金額剛好攤銷(xiāo)完,未收到專(zhuān)票,還是做了賬務(wù)處理借:待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 在2020年時(shí)才收到專(zhuān)票,賬務(wù)怎么做調(diào)整呢,現(xiàn)在沒(méi)使用待攤費(fèi)用,修改成其他應(yīng)付款
答: 攤銷(xiāo)的費(fèi)用多多了是吧。
老師你好,9月我單位向總公司預(yù)借了服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)(收到:借銀行存款一20萬(wàn)貨其他應(yīng)付款-20萬(wàn))今年一月我單位跟總公司結(jié)帳27萬(wàn),總公司扣除了借款20萬(wàn),剩余7萬(wàn)付給我們,同時(shí)我們也開(kāi)具了270,000的發(fā)票這帳要怎么做?能詳細(xì)的賬務(wù)處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-20萬(wàn) 2. 借應(yīng)收賬款 27萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬(wàn) 其他應(yīng)付款20萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款 27萬(wàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小額貸款公司報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)的賬務(wù)處理成:貸方是其他應(yīng)付款。在金馬公司(籌建期)里面也有類(lèi)似的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,但在那里面如果是像這種銀行付訖的話,貸方一般都是銀行存款。同樣都是在籌建期,也是差不多的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,為什么處理方法不一樣呢?什么時(shí)候需要考慮墊付的情況呢?
答: 您好,前一個(gè)是因?yàn)橘~上沒(méi)錢(qián),由股東代墊的用其他應(yīng)付款核算,以后還要還給股東的,而一般報(bào)銷(xiāo)是用現(xiàn)金來(lái)支付時(shí),記入現(xiàn)金等


楊陽(yáng) 追問(wèn)
2020-04-17 11:53
郭老師 解答
2020-04-17 11:56
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2020-04-17 12:01
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2020-04-17 12:07
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2020-04-17 13:59
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2020-04-17 14:04