
老師,公司上個月繳納的物業(yè)費憑證做了借:管理費用 貸:銀行存款,這個月收到發(fā)票后怎么做分錄?還有住宿票也是這樣
答: 不需要做賬了 因為已經(jīng)計入到了損益里面
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
答: 您公司需要抵扣進項稅額嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師物業(yè)費的分錄借:管理費用物業(yè)費貸:銀行存款這樣可以么物業(yè)費一般一交交一年需要攤銷或者計提么
答: 你好,如果先交一年的,可以分期攤銷

