
每月預付電費,然后再給實際電費發(fā)票做分錄是不是這樣?預存時:借:預付賬款-電費 貸:現(xiàn)金 實際收到發(fā)票:借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費
答: 你好,對的
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預付 貸銀行,之后每個月是攤銷借管理費用 貸預付賬款,本月收到發(fā)票應該怎么做分錄呀,謝謝老師
答: 學員你好,發(fā)票金額和預付賬款金額有差額嗎,沒有差額的話發(fā)票直接貼到5月份憑證后就可以(相當于發(fā)票未及時收回),如果有差額本月調(diào)整差額發(fā)票作為附件
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年交房租的問題,比如10月份公司交18年8月至19年8月房租共計27600元,每月租金2300,因為跨年度,這樣做分錄對嗎? 本月記一筆租金支出:借:預付賬款 27600 貸:現(xiàn)金 27600 本年10月份一筆計入管理費用8月至12月房租: 借:管理費用 9200 貸:現(xiàn)金:9200 明年1月份再做一筆: 借:管理費用 18400 貸:預付賬款 18400,可以這樣做嗎?
答: 你好。對的。按照對應收益月份進行分攤費用。

