
辦公房租每月5000元,公司在本年1-2月未計(jì)提辦公的房租,在本年3月份開票6個(gè)月收到3萬(wàn)元的發(fā)票。房租公司是每月5日付給房東的。我做的分錄 借 預(yù)付賬款 房租 21000 借 管理費(fèi)用 房租 9000 貸 現(xiàn)金30000 那我計(jì)提4月份的房租 是在3月份 做計(jì)提還是在 4月份做計(jì)提呢 分錄如
答: 你好!4月份不用計(jì)提直接從預(yù)付轉(zhuǎn)費(fèi)用
9月份支付一個(gè)季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個(gè)分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M(fèi)用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個(gè)時(shí)候發(fā)票來(lái)怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,現(xiàn)有管理費(fèi)用5800,是五月份已經(jīng)結(jié)賬了,當(dāng)時(shí)并不知道是預(yù)付賬款,現(xiàn)在8月中旬那一筆支出收到了發(fā)票,8月份做賬可以紅字沖銷那一筆嗎?具體分錄怎么做呢?
答: 您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預(yù)付 貸銀行,之后每個(gè)月是攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一筆賬分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái),怎么改,是管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。
你好,老師。往年分錄記錯(cuò)為管理費(fèi)用,應(yīng)是預(yù)付賬款。今年要怎么調(diào)整呢?


一粒塵 追問(wèn)
2019-01-14 23:37
蔣飛老師 解答
2019-01-14 23:38
蔣飛老師 解答
2019-01-14 23:41