
9月份支付一個(gè)季度房租4800,借:預(yù)付賬款 4800 貸:現(xiàn)金 4800 9月底、10月底、11月底做了一個(gè)分?jǐn)偟姆咒浗瑁汗芾碣M(fèi)用 1600 預(yù)付賬款 160012月初收到發(fā)票 4800,這個(gè)時(shí)候發(fā)票來怎么入賬呢?
答: 你好! 可以不用做賬
現(xiàn)在申報(bào)發(fā)現(xiàn)4月一筆分錄做到管理費(fèi)用里面11380后來發(fā)票一直沒到又改成預(yù)付賬款今天申報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用相差11380預(yù)付賬款科目有了11380那現(xiàn)在是按做出來報(bào)表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
答: 1.建議將財(cái)務(wù)報(bào)表修改正確后再進(jìn)行申報(bào) 2.5月申報(bào)表和6月申報(bào)表的差異可以暫時(shí)不處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問18年12月時(shí)收到19年1月的租金發(fā)票,并在18年12月入賬了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,租金發(fā)票的開具時(shí)間也是18年12月,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借管理費(fèi)用貸預(yù)付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤
老師您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借預(yù)付 貸銀行,之后每個(gè)月是攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一筆賬分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在想改過來,怎么改,是管理費(fèi)用和預(yù)付賬款。
你好,老師。往年分錄記錯(cuò)為管理費(fèi)用,應(yīng)是預(yù)付賬款。今年要怎么調(diào)整呢?


微笑 追問
2018-04-08 14:22
微笑 追問
2018-04-08 14:23