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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-14 20:14

您好,是的,這樣操作是可以的。

成潔然 追問

2017-12-14 20:34

但是,之前收取租金、管理費的那個單位,已經(jīng)收了我們公司的押金,我記了其他應(yīng)收款-**單位.

王雁鳴老師 解答

2017-12-14 21:52

您好,沒關(guān)系的,這是兩個業(yè)務(wù),記兩個明細(xì)可以的。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣操作是可以的。
2017-12-14 20:14:00
你好,借其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整。
2018-06-12 15:40:47
嗯 是的 就是這樣先掛賬 后報銷 分錄是這樣來做
2019-10-29 16:01:57
嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
2018-12-04 10:50:18
你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2021-03-31 08:30:53
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