
員工來報銷,但是單位沒有這么多錢,只付了一部分,剩下的打了欠條,可以這樣做分錄嗎:借:銷售費用-甲公司 100萬 貸:銀行存款 50萬 其他應付款-某員工 50萬
答: 你好,可以,是可以的。
日常員工報銷,借:銷售費用—差旅費 貸:其他應付款,轉給他錢的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款。可以這樣做分錄嗎
答: 你好,如果您是從公戶報銷,是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368
答: 你好, 代收客戶運費: 借:銀行存款368 貸:其他應付款-代收運費368 支付快遞運費: 借:其他應付款-代收運費368貸:銀行存款368
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?


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2020-01-10 18:59
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