
員工來報銷,但是單位沒有這么多錢,只付了一部分,剩下的打了欠條,可以這樣做分錄嗎:借:銷售費用-甲公司 100萬 貸:銀行存款 50萬 其他應付款-某員工 50萬
答: 你好,可以,是可以的。
日常員工報銷,借:銷售費用—差旅費 貸:其他應付款,轉給他錢的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款??梢赃@樣做分錄嗎
答: 你好,如果您是從公戶報銷,是可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368

