
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款下月付款了借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應(yīng)付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬 其他應(yīng)付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應(yīng)付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應(yīng)付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應(yīng)付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368
費用記到了其他應(yīng)付款科目 并且已支付報銷,但是其他應(yīng)付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?


馬到成功 追問
2021-10-15 15:21
宋生老師 解答
2021-10-15 15:25
馬到成功 追問
2021-10-15 15:25
宋生老師 解答
2021-10-15 15:32