老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個公司都要做嗎 問
同學,你好 “收益所有人相關備案”是指對最終擁有或實際控制某一主體的自然人或組織進行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務業(yè)的課程,可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務派遣,已經選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
和無業(yè)務往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒有 “哪個項目更好” 的說法,會面臨罰款、補稅甚至刑事責任。缺發(fā)票應找真實業(yè)務合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調整,絕不能虛開。 答

本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應該怎么調賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?


林琳 追問
2018-12-04 10:53
樸老師 解答
2018-12-04 10:54
林琳 追問
2018-12-04 10:56
樸老師 解答
2018-12-04 11:03