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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-11 15:12

你好,借應付賬款,貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2023-04-11 15:12

上面那個是紅沖的發(fā)票到了嗎?

沉魚 追問

2023-04-11 15:13

對的,23年的發(fā)票到了,是費用

郭老師 解答

2023-04-11 15:14

借以前年度損益調整
貸應付賬款,在做這一個發(fā)票的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:18

沒太懂老師,您能按照我的這個分錄往下做一個分錄嗎
比如22年的分錄
借:管理費用-暫估
貸:應付賬款-暫估

郭老師 解答

2023-04-11 15:20

你好,以前年度損益調整,你是不是不懂是什么意思啊,它是代替這個管理費用的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:22

那如果是這樣的話,23年的分錄不就應該是1個分錄么
借:應付賬款-暫估
貸:以前年度損益調整嗎

郭老師 解答

2023-04-11 15:22

你好,這個是紅沖管理費用的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:33

那也就是說,我要做一個紅沖管理費用得分錄,還要做一個新的正確的分錄是嗎
借:應付賬款-暫估
貸:以前年度損益調整
同時還得有一個分錄
借:管理費用
貸:應付賬款-某某公司

郭老師 解答

2023-04-11 15:35

你好,把這個管理費用改成以前年度損益調整。

沉魚 追問

2023-04-11 15:45

也就是說,我的分錄是這樣滴,對嗎老師
比如22年的分錄
借:管理費用-暫估
貸:應付賬款-暫估

23年取得發(fā)票后
借:應付賬款-暫估
貸:以前年度損益調整
同時還得有一個分錄
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款-某某公司

郭老師 解答

2023-04-11 15:46

對的,是的,是這么做的。

沉魚 追問

2023-04-11 15:48

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-11 15:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負數)貸應付賬款—暫估(負數);再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學員您好,多出的10000要做以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 10000 預提費用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個分數可以,
2020-09-18 11:03:22
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