老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,我2021年12月做的一筆暫估入庫,和暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),到2022年3月才收到發(fā)票,收到發(fā)票時(shí)做一筆暫估入庫的紅字發(fā)票,然后根據(jù)發(fā)票做一筆入庫分錄,那暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本需要怎么處理嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額沒變
答: 好的,暫估入庫的紅字發(fā)票必須記錄到會(huì)計(jì)賬簿中,同時(shí)也要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,你要根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況來判斷這筆暫估成本是否發(fā)生了變動(dòng),如果沒有,則可以用原成本金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如果變動(dòng)了,則要根據(jù)發(fā)票重新計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額。
上個(gè)月采購(gòu)貨物發(fā)票沒有收到,先暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了暫估銷售成本,本月發(fā)票收到了,需要上個(gè)月暫估庫存商品入庫沖回,那結(jié)轉(zhuǎn)暫估銷售成本這筆分錄還需要紅沖嗎,還是補(bǔ)記一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本差異的分錄呢?
答: 你好!是的也是一樣要紅沖然后重新結(jié)轉(zhuǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,問下,上月(6月份)做了一筆暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那在本月7月份收到發(fā)票(和暫估的金額一致),需要沖銷上月的暫估入庫,也要沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?然后再重新做一筆入庫憑證,和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證嗎
答: 你好對(duì)的,因?yàn)榘l(fā)票不允許提前,你得紅沖之前暫估的,然后做發(fā)票的,即使是一樣也得這么做,你的成本可以不用動(dòng),可以只沖暫估。

