
老師好,比如是一月份開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當(dāng)月我沒有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒有開票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款
答: 如果沒有拿到成本票,可以暫時估計,但要把實際發(fā)生的情況記錄下來,等拿到成本票之后再核實,再進行確認。如果二月份拿到了成本票,需要記賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費-進項也要計入賬目。
公司1月份開出工程款發(fā)票在3月份收到款,我1月份確認收入,因為沒有成本票我暫估成本借:工程施工-暫估 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 ?并結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本?,F(xiàn)在要交季度所得稅了,因為是暫估并結(jié)轉(zhuǎn)我就在糾結(jié)萬一結(jié)轉(zhuǎn)多了成本到時候拿不了那么多票回來怎么辦?
答: 你好,成本票拿不回來,在匯算額時候補交稅就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們4月份確認了收入 成本發(fā)票沒有到 假如 我當(dāng)時暫估 借庫存商品100 貸應(yīng)付款 100 結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本100 貸 庫存商品100 那么我5月份收到發(fā)票了 含稅價是113 那么我 如何做賬 ,先紅沖暫估成本 然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 然后再按照借庫存100 應(yīng)交稅費/進13 貸應(yīng)付113 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本100貸 庫存商品100,這樣做對嗎 請指點
答: 您好 請問稅款金額是多少

