
老師,中午好,我們公司(建筑業(yè))有一個(gè)項(xiàng)目在2018年9月開出發(fā)票,確認(rèn)收入,但當(dāng)年沒有拿到成本發(fā)票,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有支付成本款項(xiàng),到2019年這個(gè)月拿到成本發(fā)票并要求支付,我該如何做賬呢?
答: 你當(dāng)時(shí)應(yīng)該要暫估成本的,到19年拿到成本票再?zèng)_紅處理,然后再按發(fā)票入賬。
老師,我們公司有一個(gè)項(xiàng)目在2018年9月開出發(fā)票,確認(rèn)收入,但當(dāng)年沒有拿到成本發(fā)票,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有支付成本款項(xiàng),到2019年這個(gè)月拿到成本發(fā)票并要求支付,我該如何做賬呢?
答: 你當(dāng)時(shí)應(yīng)該要暫估成本的,到19年拿到成本票再?zèng)_紅處理,然后再按發(fā)票入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,比如是一月份開票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當(dāng)月我沒有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒有開票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
答: 如果沒有拿到成本票,可以暫時(shí)估計(jì),但要把實(shí)際發(fā)生的情況記錄下來,等拿到成本票之后再核實(shí),再進(jìn)行確認(rèn)。如果二月份拿到了成本票,需要記賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)也要計(jì)入賬目。

