老師 如果說本月我們確認收入,然后進項發(fā)票還沒有到,我們這個月必須暫估成本嗎?還是說可以等進項票來了的月份做借 庫存商品 應交稅費 (進)貸 應付
m蕊r
于2019-04-23 17:35 發(fā)布 ??1121次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-04-23 17:43
收入已經(jīng)確認,肯定要暫估成本的
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收入已經(jīng)確認,肯定要暫估成本的
2019-04-23 17:43:40

您好,這個暫估有差異是正常的允許存在
2018-12-20 14:55:36

您好,從系統(tǒng)里導出本月所有采購入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款。然后,按照收到的進項發(fā)票,借:庫存商品,應交稅費_進項稅 貸:應付賬款,同時,借:庫存商品,負數(shù), 貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。其次,為區(qū)分本月實際出庫多少商品,本月實際開出多少發(fā)票,可以這樣做如下:從系統(tǒng)導出本月銷售出庫,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ,然后記得,按照本月開出的發(fā)票,借: 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費_銷項稅
結(jié)合以上購進商品和銷售商品的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
發(fā)出商品是一級科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的科目,能從發(fā)出商品中轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。
2018-04-01 22:03:55

您好
請問稅款金額是多少
2019-06-05 11:08:18

你好,1.暫估的次月初就要反分錄沖銷借:應付賬款-暫估入賬 70 貸:庫存商品70
等收到發(fā)票按發(fā)票金額借:庫存商品70 應交稅費-進項9.1 應付賬款79.1
2.沒錯,如果本月銷項開出,進項票未進 也沒有留抵 2月報稅就得上13萬的增值稅。2月進項發(fā)票收到9.1萬進項就留抵以后了
2020-01-07 23:25:09
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m蕊r 追問
2019-04-23 17:44
羅老師 解答
2019-04-24 16:37
m蕊r 追問
2019-04-24 19:52