宋生老師好!請您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為15萬元值值稅進項稅額合計為3萬元,已交納稅金為1.5萬元,做出賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?40 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? 40 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?15 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?15 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?3 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 實際繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 52 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ? 1.5 ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為15萬元值值稅進項稅額合計為3萬元,已交納稅金為1.5萬元,做出賬務(wù)處理
答: 賬務(wù)處理: 1. 銷項稅額:增值稅銷項稅額合計為40萬元,應(yīng)交稅金20萬元; 2. 進項稅額:增值稅進項稅額合計15萬元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為3萬元,應(yīng)減免稅金3萬元; 3. 已交納稅金:已交納稅金1.5萬元,應(yīng)結(jié)稅金為:20萬元-3萬元-1.5萬元=15.5萬元。 拓展知識:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是指企業(yè)將產(chǎn)生的增值稅進項稅額,轉(zhuǎn)給其他納稅人的稅額,由其他納稅人代為繳納。有時也被稱為“稅款轉(zhuǎn)出”。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額合計40萬元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為15萬元,增值稅進項稅額合計為3萬元,已交稅金1.5萬元,則月末該做出的賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項40 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出15 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項3 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一已交稅金1.5 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅50.5

