甲公司為增值稅一般納稅人,2018年6月份發(fā)生銷項稅額合計為88萬元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計17萬元,增值稅進(jìn)項稅額合計51萬元,甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額為( ?。┤f元。A.37B.20C.89D.54
答疑佘老師
于2018-11-21 14:44 發(fā)布 ??7522次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-21 14:44
應(yīng)交增值稅的金額=88-51+17=54
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應(yīng)交增值稅的金額=88-51+17=54
2018-11-21 14:44:54

甲公司當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=88-(51-17)=54
2019-02-12 08:31:10

同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅40
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出15
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅3
應(yīng)交稅費-- 應(yīng)交增值稅 ( 轉(zhuǎn)出未交增值稅)52
借:應(yīng)交稅費-- 應(yīng)交增值稅 ( 轉(zhuǎn)出未交增值稅)52
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-05-31 19:01:44

同學(xué)你好!這個的話
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ?40
? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? 40
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ? ?15
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?15
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?3
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
實際繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 52
? ? 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ? 1.5
? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5
2022-04-17 17:14:07

賬務(wù)處理:
1. 銷項稅額:增值稅銷項稅額合計為40萬元,應(yīng)交稅金20萬元;
2. 進(jìn)項稅額:增值稅進(jìn)項稅額合計15萬元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計為3萬元,應(yīng)減免稅金3萬元;
3. 已交納稅金:已交納稅金1.5萬元,應(yīng)結(jié)稅金為:20萬元-3萬元-1.5萬元=15.5萬元。
拓展知識:增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是指企業(yè)將產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)給其他納稅人的稅額,由其他納稅人代為繳納。有時也被稱為“稅款轉(zhuǎn)出”。
2023-03-13 17:53:55
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