
本月銷項(xiàng)-上月留抵額-本月進(jìn)項(xiàng)=533元,是怎么提稅,提哪些稅,怎么寫分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)533
老師:本月進(jìn)項(xiàng)稅額45566.6元,銷項(xiàng)稅額是10251.2元,本期留抵稅額是35315.4元,對(duì)吧?要是上月有留抵呢?都怎么分錄
答: 你好! 對(duì)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問上月留抵稅額在本月有發(fā)生要交增值稅,那本月要做哪些相關(guān)分錄。 如上月留抵稅額100元,本月銷項(xiàng)500元,進(jìn)項(xiàng)300元,我不太懂麻煩老師幫我做出分錄并寫上金額
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增 100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)300 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 100
本月有銷項(xiàng)有,進(jìn)項(xiàng)是用上月留抵稅款,不本月繳增值稅,怎么寫分錄,月底銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問一個(gè)問題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購(gòu)原木 加工 銷售 銷售稅率是13% 請(qǐng)問我們進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣呢?
本月銷項(xiàng)稅額38534.07,進(jìn)項(xiàng)稅額130806.39 留底92272.32 這些該怎么寫分錄???


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2017-11-13 15:08
袁老師 解答
2017-11-13 15:09