老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

用金蝶軟件做賬到12月底是直接點期末結(jié)賬然后到明年1月份繼續(xù)做賬,還是有其他操作
答: 金蝶軟件做賬到12月底的操作包括:1.進(jìn)行期末結(jié)賬;2.將12月份的期末余額記錄到13月份的期初余額中;3.進(jìn)行數(shù)據(jù)備份;4.將報表或統(tǒng)計數(shù)據(jù)等打印報告。期末結(jié)賬應(yīng)完成后將財務(wù)賬簿封存,確保賬簿數(shù)據(jù)的完整性,以避免被篡改。 拓展知識:使用金蝶軟件時應(yīng)首先了解內(nèi)部控制機(jī)制,并根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和會計準(zhǔn)則,正確配置賬套參數(shù),以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。
速達(dá)軟件,做的是公司內(nèi)賬,這邊12月月底結(jié)賬后,到2019年的1月我的期初那些是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?我還是像之前按月繼續(xù)做起走,還是需要怎么操作結(jié)轉(zhuǎn)期初到2019?
答: 你好 速達(dá)軟件可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 具體的版本要咨詢下軟件售后
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,金蝶軟件迷你版 2018年12月底如何結(jié)轉(zhuǎn)到1月份? 我結(jié)轉(zhuǎn)損益后 點期末結(jié)賬 出現(xiàn)圖片上的文字
答: 本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目

