
7月份時發(fā)票還沒有認(rèn)證時做的借;庫存商品-陰1 8876.24 應(yīng)交稅費-帶認(rèn)證進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款-**,這筆是沖以前沒有發(fā)票的,現(xiàn)在這張10385.2的發(fā)票認(rèn)證了,要怎么來做分錄呢?
答: 您好!你紅字沖減之前的分錄。然后做正確的就好了。 只是金額不同,分錄是一樣的
老師好,請問8月份沒有認(rèn)證的發(fā)票做了借;庫存商品,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票拿去認(rèn)證,說過了期限了,不能抵扣,請問要怎么來做分錄呢?
答: 您好,分錄,借;庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如8月份沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款那么我在9月認(rèn)證抵扣了8月的發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
答: 借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額


陽光 追問
2017-11-01 11:21
宋生老師 解答
2017-11-01 11:24
陽光 追問
2017-11-01 12:02
宋生老師 解答
2017-11-01 13:31