
您好,老師,我想問一下,購商品時分錄:借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款發(fā)生退貨時:是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))還是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出進項稅額(負數(shù))貸:應付賬款(負數(shù))
答: 您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
這樣做分錄對嗎 借庫存商品95900 應交稅費應交增值稅進項稅額8631 貸應付賬款 104531
答: 你好,這個是免稅的,不用做進項稅額,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進商品的專票,入庫了,沒驗票,怎么做分錄,借庫存商品 應交稅費~待抵扣進項稅額貸 應付賬款這樣對嗎?
答: 借 庫存商品 應交稅費~待認證進項稅額 貸 應付賬款
老師,我收到商品的進項發(fā)票時做 借:庫存商品 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸:預付賬款,那到抵扣時應該如何做分錄呢
購入原材料款未付的正確分錄是借:原材料應交稅費-進項稅額貸:應付賬款我做成借:庫存商品應交稅費-進項稅額貸:應付賬款,這個我應該怎么調(diào)賬
單位購進庫存商品時做借:庫存商品,借:應交稅費-進項,貸,應付賬款,發(fā)票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出,應該怎么做分錄?
采購入庫一批商品,收到一份專票,款未付。做分錄時借方?jīng)]有寫進項稅額分錄,付款時:借 應付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸 銀行存款分錄可以這樣做嗎?


W是韋姐姐 追問
2019-11-14 10:55
maize老師 解答
2019-11-14 10:57