
12月份認(rèn)證的發(fā)票以做分錄,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是稅號(hào)不對(duì),一月份想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢,12月份我做的借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,這個(gè)月分錄怎么做呢
答: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,2月份有張進(jìn)項(xiàng)票部分轉(zhuǎn)出,我做的分錄是借 庫存商品 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 3月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄,借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 還用再做別的分錄嗎
答: 您好!不用了,就這樣了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我8月份認(rèn)證了張有錯(cuò)誤發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄正常做賬是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)==應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 9月份收到對(duì)方開來的紅字發(fā)票,10月份做9月份的賬,我應(yīng)該怎么寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)付賬款貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎
答: 你好,分錄是正確的,


Jun 追問
2019-02-15 12:50
張艷老師 解答
2019-02-15 13:46