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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-06 17:50

你好,沒有取得發(fā)票,借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款
取得發(fā)票  借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸:預(yù)付賬款

小草 追問

2018-06-06 18:02

其實(shí)進(jìn)項票回來有沒有認(rèn)證,都不影響入賬的對嘛

鄒老師 解答

2018-06-06 19:32

你好,沒有認(rèn)證,如果你需要入賬,就計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算

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您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,已預(yù)付賬款購買商品的,應(yīng)當(dāng)預(yù)付到底的 先預(yù)付的款項,取得購進(jìn)商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額39000 貸;預(yù)付賬款 339000 支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
您好!藍(lán)字。
2016-09-22 22:13:33
你好,貸應(yīng)收賬款是欠你們款項
2018-10-27 15:01:41
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