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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-03-07 10:21

你好!1、按規(guī)定費用一般是不允許暫估的。2、因為暫估進項稅沒有稅票不能認證,增值稅不認證是不允許抵扣的你做了也沒有用所以不考慮。。3、發(fā)票到了未付款可以做應付賬款不用暫估。4、關于水電費可以按發(fā)票如到當月但最好不要夸年度。根據(jù)收入費用配比的原則應該是當月費用進入當月。你們可以這樣,自己查表計算出費用等發(fā)票來的時候調整差額就可以,比如:1月你們自己算的水費是5000元,2月3000元 ,3月4000元,這樣一共12000元,你們收到的發(fā)票是12050元這樣你們在收到發(fā)票的當月把差額補上就可以。

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相關問題討論
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品
2016-03-21 18:32:56
你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務局不承認,匯算清繳時做減少成本調增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
你好,你所提的問題有個疑問:上月發(fā)票沒到時,你實際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請問你發(fā)票數(shù)是與實物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有?
2014-09-10 16:22:53
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