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昔 年
于2016-03-21 15:45 發(fā)布 ??1520次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-03-21 15:48
只能做負(fù)數(shù)憑證嗎?
宋生老師 解答
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負(fù)數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:49
您好!也可以做相反的憑證。就是之前的借方寫在貸方,貸方寫在借方。
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沖回上月暫且入庫商品的會計(jì)分錄要怎么寫呢
答: 您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負(fù)數(shù)憑證就可以了
沖回上月31日暫估入庫服裝100件,200元/件,金額20,000元。 分錄怎么做啊
答: 借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,沖回上月暫且入庫商品的會計(jì)分錄要怎么寫呢
答: 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
我想問下關(guān)于暫估出庫的問題,七月份我單位原材料入庫37000元(不含稅,這個數(shù)是我暫估的)沒有收到發(fā)票,沒有收到錢,我做的借:原材料(暫估入庫)37000,貸:應(yīng)付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應(yīng)付賬款37000,藍(lán)字:借 原材料37018.97,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅6293.23,應(yīng)付賬款43312.2,那我接下來怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
討論
老師:本月沒有收到發(fā)票我現(xiàn)在組暫估入賬,等到下月初相反沖回,如果下月我還是沒有收到發(fā)票我又得暫估???如果一直收不到發(fā)票我那不是一直這樣反復(fù)做啊,我可以等到發(fā)票到了再沖回可以不,意思是我現(xiàn)在做暫估,下月初不沖回,等到以后發(fā)票到了再沖
老師暫估入庫過后收到發(fā)票,但是開票單位和暫估時不一樣該怎么做了?是不是直接紅字沖回,再用籃字寫正確的分錄就可以了?
都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理?。? 采購A原材料月末發(fā)票沒到,暫估入庫,同時登記材料帳時。假如A材料(數(shù)量:30噸,金額:500萬),下月初發(fā)票到了A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬),先沖銷一下上月末的暫估A材料(數(shù)量為負(fù)數(shù)30噸,金額:負(fù)數(shù)500萬),在登記一筆A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬)??墒前l(fā)票的噸數(shù)比暫估的噸數(shù)多了3噸,金額也多了60萬?原來暫估的30噸,都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理?。?/a>
老師,公司剛成立,材料沒發(fā)票,為了建賬,都是暫估入庫,發(fā)票回來再沖暫估。比如之前建賬時有個原材料暫估成本400,那后面正式發(fā)票回來,成本是360.那現(xiàn)在做所得稅匯算清繳時,是按360的成本來算還是360和400的移動加權(quán)平均來算
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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宋生老師 解答
2016-03-21 15:48
宋生老師 解答
2016-03-21 15:49