老師,新建賬套,金蝶軟件科目初始數(shù)據(jù),本年累計(jì)借方 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表科目是錄入,年初余額 ,本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額,期末余額 利潤(rùn)表項(xiàng)目錄入 本年累計(jì)的借方,貸方發(fā)生額 答
老師好,員工離職了,在個(gè)稅APP想要查他的身份證號(hào)碼 問(wèn)
您好,在信息采集里面,你點(diǎn)了非正常這里面也有的 答
請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)(專(zhuān)利所有權(quán))給其他公司業(yè)務(wù) 問(wèn)
同學(xué)你好,由于前期專(zhuān)利成本已全部費(fèi)用化,賬面無(wú) “無(wú)形資產(chǎn)” 余額,因此轉(zhuǎn)讓時(shí)無(wú)需 “結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)成本”,僅需按 “銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)” 核算收入和稅費(fèi);開(kāi)票時(shí)重點(diǎn)備注專(zhuān)利號(hào)證明業(yè)務(wù)真實(shí)性,無(wú)需強(qiáng)制評(píng)估;選擇優(yōu)惠稅率(小規(guī)模 1%、一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅)降低稅費(fèi),實(shí)現(xiàn) “合規(guī) %2B 無(wú)額外費(fèi)用” 的目標(biāo)。 答
老師您好初建 賬套可以修改嗎 問(wèn)
已經(jīng)建好的賬套不能修改 答
老師,我們公司是做定制化的嵌入式軟件開(kāi)發(fā),我們簽 問(wèn)
你好,這個(gè)你最終如果是會(huì)申請(qǐng)專(zhuān)利,就建議做研發(fā)支出。 答

我想問(wèn)下關(guān)于暫估出庫(kù)的問(wèn)題,七月份我單位原材料入庫(kù)37000元(不含稅,這個(gè)數(shù)是我暫估的)沒(méi)有收到發(fā)票,沒(méi)有收到錢(qián),我做的借:原材料(暫估入庫(kù))37000,貸:應(yīng)付賬款 37000,然后我把這些材料做入成本了,這個(gè)月,發(fā)票到了,原材料金額37018.97,稅額6293.23,我做的帳:紅沖上月借原材料37000,貸應(yīng)付賬款37000,藍(lán)字:借 原材料37018.97,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅6293.23,應(yīng)付賬款43312.2,那我接下來(lái)怎么做啊,可以告訴我完整分錄么,謝謝
答: 材料計(jì)入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
請(qǐng)教老師們,我公司有一筆暫估掛賬,回去查是2008年的暫估入庫(kù),現(xiàn)在2015年了,還掛在上面,要怎么處理這個(gè)暫估呢。謝謝老師
答: 把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷(xiāo)掉的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖回上月31日暫估入庫(kù)服裝100件,200元/件,金額20,000元。 分錄怎么做啊
答: 借:庫(kù)存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000

