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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-05-29 09:47

老師:1、B從A借的材料我這樣賬務(wù)處理行不行? 借:原材料 -原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-暫掛   
2、現(xiàn)在A要領(lǐng)用也從B那里直接拿來用,這個怎么做分錄?

羅老師 解答

2015-05-28 19:54

暫估入庫每月初都要沖減了,所以你應(yīng)該沖減暫估入庫。

羅老師 解答

2015-05-29 17:02

沖銷對應(yīng)Al領(lǐng)用的的暫估入庫的金額

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相關(guān)問題討論
您好!按360的成本來算。
2016-04-12 15:34:02
暫估入庫每月初都要沖減了,所以你應(yīng)該沖減暫估入庫。
2015-05-28 19:54:58
是的,規(guī)定是這樣操作的
2015-11-10 09:25:13
你好!原分錄紅字沖回,在按實(shí)際發(fā)票做憑證就可以
2021-03-29 15:38:14
你好,不能暫估增值稅的。
2017-05-11 18:54:27
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