老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

出口收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額嗎,可以的話,是不是就不能出口退稅啦,那個(gè)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是就相當(dāng)于內(nèi)銷?
答: 出口收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以驗(yàn)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以用于抵扣銷項(xiàng)稅。如果內(nèi)銷占的比重較大,就是一般會(huì)不會(huì)退稅,就是抵減了企業(yè)要交的增值稅。
方老師,你好,我有個(gè)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在他買了一輛汽車,那這個(gè)買車發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證用于退稅嗎?
答: 你好,不可以,只有購進(jìn)原料的才可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證但是不抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理怎么做
答: 選擇的退稅勾選嗎。

