
暫估固定資產(chǎn)借: 固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57 貸:應(yīng)付賬款 2752293.57收到發(fā)票:借:固定資產(chǎn) (不含稅)2752293.57(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 2752293.57(紅字) 借:固定資產(chǎn) 2752293.57 進(jìn)項(xiàng)稅 247706.43 貸:應(yīng)付賬款 3000000,這樣對(duì)嗎
答: 你好,分錄是正確的。
已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)退回賬務(wù)怎么處理,另外是否需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,我的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)時(shí)做的憑證是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅金 貸 應(yīng)付賬款
答: 只能沖銷(xiāo)處理,最好這樣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,發(fā)票紅沖然后已經(jīng)入了固定資產(chǎn),發(fā)票紅沖后要怎么做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)購(gòu)入賬務(wù)處理如下:借:固定資產(chǎn) 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300
答: 借應(yīng)付賬款11300 貸固定資產(chǎn)1萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300 折舊做了嗎?


山月 追問(wèn)
2017-09-18 09:12
李?lèi)?ài)文老師 解答
2017-09-18 09:19