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于2021-10-22 17:19 發(fā)布 ??1359次瀏覽
伊伊老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
2021-10-22 17:20
你好,那把發(fā)票附在后面就好了。
W 追問
2021-10-22 17:21
不用做其他處理了???
伊伊老師 解答
2021-10-22 17:22
不用了,你之前已經(jīng)做分錄了
2021-10-22 17:23
但是當(dāng)時做的是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2021-10-22 17:25
之前做的待抵扣,那你認(rèn)證抵扣后將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目
2021-10-22 17:26
怎么轉(zhuǎn)呢?目前還沒有認(rèn)證抵扣,在需要認(rèn)證抵扣的時候再轉(zhuǎn)嗎
2021-10-22 17:31
是的,認(rèn)證抵扣后再轉(zhuǎn)
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伊伊老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
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W 追問
2021-10-22 17:21
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2021-10-22 17:22
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