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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-12-23 10:23

借應付賬款11300
貸固定資產(chǎn)1萬,
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1300

折舊做了嗎?

歡歡 追問

2024-12-23 10:25

老師折舊做了呢

郭老師 解答

2024-12-23 10:25

借累計折舊貸管理費用,這個是當年的。

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相關問題討論
如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產(chǎn) 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 117
2016-09-05 11:55:07
分錄正確,進項不需要轉(zhuǎn)出,可以認證抵扣
2019-09-09 10:28:18
同學你好 對的 這樣就可以的
2022-02-25 15:17:59
你好,借低值易耗品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-19 16:36:58
借應付賬款11300 貸固定資產(chǎn)1萬, 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1300 折舊做了嗎?
2024-12-23 10:23:02
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