
那賬上我直接做借:固定資產(chǎn),貸:其他應付,稅金直接入固定資產(chǎn)嗎?還是說先1、借:固定資產(chǎn) 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 1172、借:固定資產(chǎn) 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?這兩筆操作呢?有些人又說:第二部應該是借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 17 貸:應交稅費-進項稅額 17 ?究竟第二部哪一
答: 如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產(chǎn) 100 應交稅費-進項稅額 17 貸:其他應付款 117
老師,購買的固定資產(chǎn)有進項,是不是這樣做分錄?借:固定資產(chǎn) 10000應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 1300貸:應付賬款 11300然后這個月的進項要轉(zhuǎn)出嗎?
答: 分錄正確,進項不需要轉(zhuǎn)出,可以認證抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購入設備一批,借:固定資產(chǎn) 3439.66 低值易耗品83921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9952.27 應交稅費-應交增值稅-進項稅額5260.82 預付賬款99497 貸:預付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄?
答: 你好,借低值易耗品貸進項稅額轉(zhuǎn)出。


歡歡 追問
2024-12-23 10:25
郭老師 解答
2024-12-23 10:25