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送心意

歐老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2017-09-04 10:52

1、本公司工人:   2、外請工人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票  借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)   貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 
借:管理費(fèi)用-工資  
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-04 10:54

這個錢還沒有收到,是外請的工人,發(fā)票開的是人工搬運(yùn)費(fèi)

歐老師 解答

2017-09-04 11:22

借:管理費(fèi)-人工搬運(yùn)費(fèi) 
貸:應(yīng)付賬款

憂傷的小螞蟻 追問

2017-09-04 11:36

@歐老師:借:管理費(fèi)用-人工搬運(yùn)費(fèi)19800  貸應(yīng)付賬款 -18000  其他應(yīng)收款-1800?這個差額需要繳稅嗎?

歐老師 解答

2017-09-04 12:06

同學(xué)你好,做收入,要繳稅。

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1、本公司工人: 2、外請工人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2017-09-04 10:52:29
你好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2019-12-21 16:34:30
您好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 分錄還是一樣的。
2019-11-04 10:36:22
你好 你們開票就是真實(shí)業(yè)務(wù)才行的。 這樣虛開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的。 你們要三流一致 才行
2020-04-24 16:57:34
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-05-13 12:14:20
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