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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-29 17:10

他叫10月補申報,要怎么申報呢?老師

宋生老師 解答

2017-08-29 17:10

你好!你是什么時候開的,什么時候作廢的

龍佩臻 追問

2017-08-29 17:12

今年3月16日開的,當時就申請作廢了

宋生老師 解答

2017-08-29 17:12

你好!你在稅控設備上面已經作廢了?

龍佩臻 追問

2017-08-29 17:13

@宋老師:是的,但是就作廢了

宋生老師 解答

2017-08-29 17:18

你好!如果當時就作廢了,你可以給稅局說,可以不用補。你最好看下還有沒有別的也是這個金額的。

龍佩臻 追問

2017-08-29 18:15

@宋老師:作廢的只有這1張,其他就沒有了開票

宋生老師 解答

2017-08-30 08:21

你好!你可以打印你的開票記錄拿去給稅局說。如果確認了的話,是可以不用補的。

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相關問題討論
他叫10月補申報,要怎么申報呢?老師
2017-08-29 17:10:18
首先,你需要在增值稅申報表的"本期應納稅額"一欄中,填寫你實際應繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務情況了。
2023-07-24 10:54:39
同學你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
2023-04-13 19:20:15
您好!你就在收入那一行減去負數(shù)的金額就可以了。
2017-06-24 09:37:21
你好,按照5%稅率申報增值稅
2019-10-07 08:24:41
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