
國稅局的人說我1季度申報金額少了3340元,但是這3340元是發(fā)票開錯已經申請了作廢,這樣怎么處理?
答: 他叫10月補申報,要怎么申報呢?老師
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 首先,你需要在增值稅申報表的"本期應納稅額"一欄中,填寫你實際應繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務情況了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這張發(fā)票上季度末開的稅率錯誤,這月開具紅字發(fā)票,這個季度申報表怎么填 ,填哪一行合適,是小規(guī)模納稅人季度申報
答: 您好!你就在收入那一行減去負數(shù)的金額就可以了。
6月份在國稅申請代開了紅字發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,季度增值稅申報是負數(shù)申報(因為代開的發(fā)票又開了紅字發(fā)票),準備申請退稅,那么附加稅如何申報?
老師,我要寫個情況說明到國稅,發(fā)票是三季度開錯的,網(wǎng)上申報不了,只能去大廳申報,發(fā)票在四季度沖紅,并正確開具一張,這樣對于賬務會有什么影響?
老師好!小微企業(yè)自開專票,季度申報,上季度有錯誤專票不用,企業(yè)當季度未作處理,申報上季度稅費如何申報?本季度對于上季度錯誤專票如何處理?


宋生老師 解答
2017-08-29 17:10
龍佩臻 追問
2017-08-29 17:12
宋生老師 解答
2017-08-29 17:12
龍佩臻 追問
2017-08-29 17:13
宋生老師 解答
2017-08-29 17:18
龍佩臻 追問
2017-08-29 18:15
宋生老師 解答
2017-08-30 08:21