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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-24 09:41

老師您是說第一行應征增值稅不含稅銷售額3%征收率的那一行嗎?稅率不一樣沒關系嗎?

寧靜 追問

2017-06-24 10:30

老師3%的稅率會自動帶出稅額261.26而我的開票稅額是128.14這怎么辦

寧靜 追問

2017-06-24 11:56

那我這月就不作廢了,多交128.上門申報太麻煩

宋生老師 解答

2017-06-24 09:37

您好!你就在收入那一行減去負數的金額就可以了。

宋生老師 解答

2017-06-24 09:43

您好!是的。稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那一欄

宋生老師 解答

2017-06-24 10:31

你好!你這個上門去申報

宋生老師 解答

2017-06-24 17:14

您好!不是的,早點處理好。不然等稅局找你就更加麻煩了

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相關問題討論
您好,如果當季正數大于紅字的話,抵減后申報,如果當季紅數大于正數的話,需要到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報了。
2018-10-14 14:15:29
你好,按正數發(fā)票減去負數發(fā)票之后的金額申報
2018-10-15 09:05:55
您好!你就在收入那一行減去負數的金額就可以了。
2017-06-24 09:37:21
首先,小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票時,應當在申報表上填寫相關信息,包括發(fā)票日期、發(fā)票號碼、收款方名稱、收款方納稅人識別號、開票金額及稅率等內容。 具體來說,需要在申報表的“銷項稅額”欄里填寫發(fā)票的開票金額及稅率(即1%),在“稅務機關代開”欄里填寫發(fā)票號碼,在“收款方名稱”欄里填寫收款方名稱,在“收款方納稅識別號”欄里填寫收款方納稅人識別號,最后在“發(fā)票日期”欄里填寫發(fā)票日期。 拓展知識:紅字發(fā)票是稅務機關審核發(fā)票過程中,發(fā)現發(fā)票內容存在錯誤或缺失等問題時,稅務機關出具的發(fā)票,用于更正原發(fā)票內容,有助于納稅人正確申報稅款。
2023-03-01 17:39:41
你好 可以的 沖當期的收入
2019-10-10 16:14:12
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