
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 同學(xué)你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯誤,退了,這個季度申報怎么填寫減免申報表
答: 首先,你需要在增值稅申報表的"本期應(yīng)納稅額"一欄中,填寫你實際應(yīng)繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務(wù)情況了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模公司2021年一季度有440稅控盤服務(wù)費做了減免稅申報,由于一直未開普票,代開專票已實時繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報增值稅時,仍未開普票,但是忘記在減免稅申報期初余額處填這個440了,因為現(xiàn)在申報2022年1-3月增值稅,得在體現(xiàn)有這個440未抵扣,我現(xiàn)在應(yīng)該要么處理?能更正申報去年的減免稅申報表嗎?
答: 可以,可以通過原始憑證更正前一季度的減免稅申報表,然后在納稅申報期初余額處填寫440,再確認提交即可。


余偉彬 追問
2023-07-24 10:54
李老師2 解答
2023-07-24 10:54
余偉彬 追問
2023-07-24 10:54
李老師2 解答
2023-07-24 10:54