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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-07-24 10:54

首先,你需要在增值稅申報表的"本期應(yīng)納稅額"一欄中,填寫你實際應(yīng)繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務(wù)情況了。

余偉彬 追問

2023-07-24 10:54

明白了,那我在填寫減免稅額的時候,需要提供什么樣的證明材料呢?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

你需要提供國稅局退回增值稅專票的相關(guān)證明,這通常是一份由國稅局出具的退票證明。同時,你還需要提供你的財務(wù)記錄,證明你已經(jīng)將這部分稅額從你的應(yīng)納稅額中扣除了。這樣,稅務(wù)部門就能清楚地了解你的稅務(wù)情況,避免出現(xiàn)誤解。

余偉彬 追問

2023-07-24 10:54

好的,我明白了。那如果我在填寫申報表的過程中遇到問題,我可以隨時向你咨詢嗎?

李老師2 解答

2023-07-24 10:54

當(dāng)然可以,我會隨時為你提供幫助。如果你在填寫申報表或者整理相關(guān)證明材料的過程中遇到任何問題,都可以隨時向我咨詢。

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同學(xué)你好:是去年12月開具的,本月退的,沒有重新開具了嗎?
2023-04-13 19:20:15
首先,你需要在增值稅申報表的"本期應(yīng)納稅額"一欄中,填寫你實際應(yīng)繳納的稅額,也就是扣除了錯誤開票金額后的稅額。然后,在"減免稅額"一欄中,填寫你退回的那部分稅額。這樣,你的申報表就能正確反映你的稅務(wù)情況了。
2023-07-24 10:54:39
你好,普票和專票的合計金額超過30萬沒有的呢
2021-01-14 10:53:00
可以,可以通過原始憑證更正前一季度的減免稅申報表,然后在納稅申報期初余額處填寫440,再確認提交即可。
2023-03-08 18:08:19
同學(xué)這個去年的沒有抵扣,今年就過期的,只能在一年內(nèi)抵扣
2022-04-10 18:47:28
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